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2016年肥城市科学技术协会部门预算

发布:       点击:       更新时间:2016-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年肥城市科学技术协会部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年部门收支预算总表

二、2016年部门当年支出预算表(按功能科目)

三、2016年部门当年支出预算表(按经济科目)

四、2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)

、2016年“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分       况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要职能
    市科协是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是: 

 (一)开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。 
 (二)参与制定全市科普工作计划,拟定全市科协系统科普工作的具体规划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;开展农村党员、基层干部适用技术培训;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍的建设。 
 (三)全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。 
  (四)引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。 
 (五)表彰、宣传优秀科技工作者和评选奖励优秀学术成果、科普作品,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。 
  (六)开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化;接受市政府科技主管理部门委托,承担项目评估、技术成果鉴定。 
 (七)开展民间国际科技交流与合作,发展同台湾地区和香港、澳门特别行政区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。 
 (八)负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对县(市)区科协和企(事)业科协进行业务指导。
 (九)负责群众性反邪教工作,指导各县(市)区反邪教协会开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。 
 (十)承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

肥城市科学技术协会部门预算包括:本部门单位预算

纳入肥城市科学技术协会部门2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

肥城市科学技术协会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2016年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1.2016年部门收支预算总表

单位:元

收             入

支           出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、一般公共预算拨款

809267

科学技术支出

809267

 

 

科学技术管理事务

809267

 

 

行政运行

809267

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计:

809267

本年支出合计:

809267

六、上级补助

 

 

 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计:

809267

支出总计:

809267

 

 

 

表2.2016年部门当年支出预算表(按功能科目)

                                                          单位:元

功能科目编码

功能科目名称

2016年预算数

 

 

 

合计

809267

206

 

 

科学技术支出

809267

 

01

 

科学技术管理事务

809267

 

 01

01 

行政运行

809267

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.2016年部门当年支出预算表(按经济科目)

                                                             单位:元

科目编码

科目名称

金额

合计

809267 

 

 

基本支出

 

301

 

工资福利支出

455856 

 

01

基本工资

455856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出

 

302

 

商品和服务支出

165607 

 

01

办公费

9600 

 

02

会议费

2000 

 

03

接待费

10000 

 

04 

工会费

9117 

 

05

其他商品和服务支出 

134890 

 

 

 

 

 

 

 

 

303 

 

对个人和家庭的补助支出

 

 

01

 住房公积金

45586 

 

    02

其他对个人和家庭的补助支出

142218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)

                                                                 单位:元

科目编码

科目名称

金额

合计

 

 

 

基本支出

 

301

 

工资福利支出

 

 

01

基本工资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出

 

302

 

商品和服务支出

165607 

 

01

办公费

9600 

 

02

会议费

2000 

 

03

接待费

10000 

 

04 

工会费

9117 

 

05

其他商品和服务支出 

134890 

 

 

 

 

 

 

 

 

303 

 

对个人和家庭的补助支出

 

 

01

 住房公积金

45586 

 

02

其他对个人和家庭的补助支出

142218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5.2016年部门当年支出预算表(政府性基金)

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 

 

 

基本支出

 

301

 

工资福利支出

 

 

01

基本工资

 

 

02

津贴补贴

 

 

03

奖金

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出

 

302

 

商品和服务支出

 

 

01

办公费

 

 

02

印刷费

 

 

03

咨询费

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6. 2016年“三公”经费支出预算表

                                       单位:元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

10000

0

 

 

 

10000

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,单位的收入和支出均纳入年度预算。

    (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。   

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、本年收支预算总体情况

 2016年当年收入预算为 80.93万元,财政专户核拨资金   80.93万元。

 2016年当年支出预算为 80.93万元,其中:科学技术支出    80.93万元

三、本年支出预算情况

2016年当年支出预算为 80.93万元,具体情况如下:

科学技术支出 80.93 万元,主要用于科学技术管理,科学技术行政运行

四、“三公”经费预算表说明

2016年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 1 万元。

   )单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出由行管局统一管理

)公务接待费预算  1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

附件3:
部门预算公开情况检查表
被查单位名称(盖章):  单位级次:县级
部门预算公开检查内容是/否
内容完整性部门主要职责及部门预算单位构成
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
部门预算情况说明
细化程度细化到支出功能分类的项级科目
按经济分类公开部门基本支出
“三公”经费“三公”经费增减变化原因等说明信息
“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”
及时性公开时间2016-3-28
在预算批准(批复)后20日内公开
公开形式在政府门户网站、部门门户网站上公开部门预算信息
填表人:姜凤莲复核人:                         填表日期:2016.3.28

 

   

 

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