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市科协2015年部门决算公开

发布:       点击:       更新时间:2016-09-27

   

   

   

  2015年肥城市科学技术协会部门决算

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  目  录

   

   

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成 

   

  第二部分 2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

  第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

   

  第四部分 名词解释

   

   

   

   

   

   

   

   

  第一部分 

   

   

   

  部门概况

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. 主要职能

  市科协是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是: 

   (一)开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。 
 (二)参与制定全市科普工作计划,拟定全市科协系统科普工作的具体规划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;开展农村党员、基层干部适用技术培训;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍的建设。 
 (三)全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。 
  (四)引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。 
 (五)表彰、宣传优秀科技工作者和评选奖励优秀学术成果、科普作品,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。 
  (六)开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化;接受市政府科技主管理部门委托,承担项目评估、技术成果鉴定。 
 (七)开展民间国际科技交流与合作,发展同台湾地区和香港、澳门特别行政区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。 
 (八)负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对县(市)区科协和企(事)业科协进行业务指导。
 (九)负责群众性反邪教工作,指导各县(市)区反邪教协会开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。 
 (十)承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

   

  1. 部门决算单位构成

   

  肥城市科学技术协会部门决算包括:本部门单位决算

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第二部分

   

   

   

  2015年部门决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入支出决算总表

                                                                        公开01表

                                              单位:万元

  收     入

  支     出

  项  目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  一、财政拨款收入

  1

  83.19

  (按功能科目)

  30

   

  二、上级补助收入

  2

  0.00

  科学技术支出

  31

  83.19

  三、事业收入

  3

  0.00

   

  32

   

  四、经营收入

  4

  0.00

   

  33

   

  五、附属单位上缴收入

  5

  0.00

   

  34

   

  六、其他收入

  6

  0.00

   

  35

   

   

  7

   

   

  36

   

   

  8

   

   

  37

   

   

  9

   

   

  38

   

   

  10

   

   

  39

   

   

  11

   

   

  40

   

   

  12

   

   

  41

   

   

  13

   

   

  42

   

   

  14

   

   

  43

   

   

  15

   

   

  44

   

   

  16

   

   

  45

   

   

  17

   

   

  46

   

   

  18

   

   

  47

   

   

  19

   

   

  48

   

   

  20

   

   

  49

   

   

  21

   

   

  50

   

   

  22

   

   

  51

   

   

  23

   

   

  52

   

   

  24

   

   

  53

   

  本年收入合计

  25

  83.19

  本年支出合计

  54

  83.19

  用事业基金弥补收支差额

  26

   

  结余分配

  55

   

  上年结转和结余

  27

   

  年末结转和结余

  56

   

   

  28

   

   

  57

   

  合计

  29

  83.19

  合计

  58

  83.19

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   

  - 18 -

   

   

  收入决算表

                                                                                        公开02表

                                                                                      单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴 

  收入

  其他收入

  类

  款

  项

  合 计

   

   

   

   

   

   

   

  206

  科学技术支出

  83.19

  83.19

   

   

   

   

   

  01

  科学技术管理事务

  83.19

  83.19

   

   

   

   

   

  01

  行政运行

  83.19

  83.19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

   

  支出决算表

                                                                                    公开03表

                                                                                                                    单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级 支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  类

  款

  项

  合  计

  83.19

   

   

   

   

   

  2060101

  行政运行

  83.19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

   

   

   

   

  财政拨款收入支出决算总表

   

   

   

   

   

   

   

  公开04表

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  收入

  支出

  项    目

  行次

  金额

  项    目

  行次

  合计

  一般公共预算
财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、一般公共预算财政拨款

  1

   

  一、一般公共服务支出

  15

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

   

  二、外交支出

  16

   

   

   

   

  3

   

  三、国防支出

  17

   

   

   

   

  4

   

  四、公共安全支出

  18

   

   

   

   

  5

   

  五、教育支出

  19

   

   

   

   

  6

   

  六、科学技术支出

  20

  83.19 

  83.19 

  0.00

   

  7

   

  ……

  21

   

   

   

   

  8

   

   

  22

   

   

   

  本年收入合计

  9

  83.19 

  本年支出合计

  23

  83.19

  83.19

  0.00

  年初财政拨款结转和结余

  10

   

  年末结转和结余

  24

   

   

   

     一般公共预算财政拨款

  11

   

   

  25

   

   

   

      政府性基金预算财政拨款

  12

   

   

  26

   

   

   

   

  13

   

   

  27

   

   

   

  合计

  14

  83.19 

  合计

  28

  83.19

  83.19

  0.00

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

   

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表                                                                               

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  合  计

  83.19

  83.19

  0.00

  206

  科学技术支出

  83.19 

  83.19 

  0.00

  01 

  科学技术管理事务

  83.19

  83.19

  0.00

  01

  行政运行

  83.19

  83.19

  0.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

   

   

   

   

   

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

   

   

   

   

  公开06表

   

   

   

   

   

  单位:万元

  经济分类
科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  合计

   83.19

   62.03

   21.16

  20601 

   科学技术管理事务

   

   62.03

   21.16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   

   

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                      公开07表

                                                                                 单位:万元

  科目编码

  科目名称

  上年结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  小计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  合  计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

   

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                    

                                                                    公开08表

                                                                    单位:万元

  合计

  因公出国(境)经费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车    购置费

  公务用车运行  维护费

  0.99

  0

  0.18

  0

  0.18

  0.81

   

  注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第三部分

   

   

   

  2015年部门决算情况和

  重要事项说明

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  一、2015年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2015年收入总计 83.19 万元(其中本年收入83.19万元),包括:财政拨款收入 83.19 万元,年初结转和结余 0 万元。

  2015年支出总计 83.19  万元(其中本年支出 83.19  万元),包括:一般公共服务支出(类) 83.19  万元。 

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况

  2015年财政拨款收入决算总计 83.19 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 83.19 万元、年初结转和结余 0 万元。  

   2015年财政拨款支出决算总计  83.19  万元,支出具体情况如下:

   一般公共服务(类)支出  83.19  万元,主要用于……。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款支出决算为  83.19  万元,支出具体情况如下:

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出  83.19  万元,主要用于科协机关日常工作运行、人员工资福利、对个人和家庭的补助等。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算  83.19 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费 62.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费 21.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

  (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0万元。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  汇总2015年度肥城市科学技术协会机关运行经费支出83.19   万元。

  (二)政府采购支出情况说明

  2015年本部门政府采购金额 1.75 万元,其中:政府采购货物金额 1.75 万元,占政府采购总额的 100 %。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,公务用车 1 辆、其他用途车辆无。

  (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2015年肥城市科学技术协会机关一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.99 万元其中:因公出国(境)费  万元,公务用车购置及运行维护费 0.18 万元,公务接待费 0.81 万元。

  2015年“三公”经费决算和去年初预算数基本持平。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费 0.18 万元。主要用于日常公务活动用车。

  2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级因公来人 。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第四部分

   

   

   

  名词解释

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

   

   

   

   

                        肥城市科学技术协会

                         2016年9月27日

 

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