今天是:

通知公告

通知公告

当前位置:首页>通知公告

2017年科协预算

发布:       点击:       更新时间:2017-03-02

                                   

   

   

   

   

   

   

   

  2017年肥城市科学技术协会部门预算

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  目录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 2017年部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收入支出预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、“三公”经费支出预算表

  第三部分 2017年部门预算情况说明

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第一部分   概    况

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  一、主要职能

  市科协是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是: 

   (一)开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。 
 (二)参与制定全市科普工作计划,拟定全市科协系统科普工作的具体规划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;开展农村党员、基层干部适用技术培训;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍的建设。 
 (三)全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。 
  (四)引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。 
 (五)表彰、宣传优秀科技工作者和评选奖励优秀学术成果、科普作品,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。 
  (六)开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化;接受市政府科技主管理部门委托,承担项目评估、技术成果鉴定。 
 (七)开展民间国际科技交流与合作,发展同台湾地区和香港、澳门特别行政区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。 
 (八)负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对县(市)区科协和企(事)业科协进行业务指导。
 (九)负责群众性反邪教工作,指导各县(市)区反邪教协会开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。 
 (十)承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

   

  二、部门预算单位构成

  肥城市科学技术协会部门预算包括:本部门单位预算

  纳入肥城市科学技术协会部门2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  肥城市科学技术协会

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第二部分  2017年部门预算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  表1.部门收支预算总表

  单位:万元

  收             入

  支           出

  项      目

  2017年预算

  项      目

  2017年预算

  一、科学技术支出

  91.86

  一、科学技术支出

  91.86

  科学技术管理事务

  91.86

  科学技术管理事务

  91.86

  行政运行

  91.86

  行政运行

  91.86

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本年收入合计:

  91.86

  本年支出合计:

  91.86

  六、上级补助

   

   

   

  七、上年结转

   

  结转下年

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入总计:

  91.86

  支出总计:

  91.86

   

   

   

   

  16

   

  表2.部门收入预算总表

                                                                                        

                                                                                      单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴  收入

  其他收入

  类

  款

  项

     合 计

  91.86

  91.86

   

   

   

   

   

  206

  科学技术支出

  91.86

  91.86

   

   

   

   

   

  01

  科学技术管理事务

  91.86

  91.86

   

   

   

   

   

      01  01

  行政运行

  91.86

  91.86

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  表3.部门支出预算总表

                                                                                    

                                                                                                                    单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级 支出

  经营支出    

  对附属单位补助支出

  类

  款

  项

  合  计

  91.86

  91.86

   

   

   

   

  206

  科学技术支出

  91.86

  91.86

   

   

   

   

  01

  科学技术管理事务

  91.86

  91.86

   

   

   

   

         01

  行政运行

  91.86

  91.86

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  表4.财政拨款收入支出预算总表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  收   入

  支   出

  项    目

  预算数

  项    目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  一、本年收入

  91.86

  一、本年支出

  91.86

  91.86

   

  (一)一般公共预算财政拨款

  91.86

  (一)科学技术支出

  91.86

  91.86

   

  (二)政府性基金预算财政拨款

   

  (二)外交支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  二、上年结转

   

  ……

   

   

   

  (一)一般公共预算财政拨款

   

   

   

   

   

  (二)政府性基金预算财政拨款

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  二、结转下年

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  收 入 总 计

  91.86

  支 出 总 计

  91.86

  91.86

   

   

  表5.一般公共预算支出表(按功能科目)

  单位:万元

  功能科目编码

  功能科目名称

  2017年预算数

  类

  款

  项

  基本支出

  项目支出

   

   

   

  合    计

  91.86

   

  206

   

   

  科学技术支出

  91.86

   

   

  01

   

  科学技术管理事务

  91.86

   

   

   

   01

  行政运行

  91.86

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  表6.一般公共预算基本支出表(按经济科目)

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  金 额

  类

  款

  合计

  91.86 

  301

   

  工资福利支出

  48.97 

   

  01

  基本工资

  27.11 

   

  02

  津贴补贴

  21.86 

   

   

   

   

   

   

   

   

  302

   

  商品和服务支出

  22.42

   

  01

  办公费

  0.96 

   

  02

  会议费

  0.2 

   

  03

  培训费

  0.41 

   

  04

  接待费

  1 

   

  05

  工会费

  0.98

   

  06 

  福利费

  0.07

   

  07 

  其他交通费

           5.76

   

  08

  其他商品和服务支出 

  13.04 

   

   

   

   

   

   

   

   

   303

   

  对个人和家庭的补助

  20.47

   

  01

   住房公积金

  4.90

   

  02

  购房补贴

  13.8

   

  03

  采暖补贴

  1.7

   

  04

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.06

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  表7.政府性基金预算支出表

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  2017年预算数

   

   

  合计

  基本支出

  项目支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

   

   

   

   

   

   

  表8. “三公”经费支出预算表

                           单位:万元

  总计

  因公出国(境)经费

  公务用车购置和运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置经费

  公务用车运行维护费

  1

   

   

   

   

  1

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第三部分  2017年部门预算情况说明

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  一、预算编制的基本原则和方法

  (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属   个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

      (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。   

  (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

  二、本年收支预算总体情况

   2017年当年收入预算为  91.86万元,其中:财政拨款 91.86   万元,财政专户核拨资金  91.86万元。

   2017年当年支出预算为  91.86 万元,其中:科学技术支出 91.86万元

  三、本年支出预算情况

  2017年当年支出预算为 91.86  万元,具体情况如下:

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)支出91.86 万元,主要用于科学技术协会行政运行支出。

   

  四、“三公”经费预算表说明

  2017年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共  1  万元。无增减变化。

   (一)因公出国(境)费预算   0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。无增减变化。(二)公务接待费预算  1  万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。无增减变化。

   

   

   

 

友情链接

更多

Copyright© 2014 肥城全民科学素质网权 All Rights Reserved

肥城全民科学素质网权所有 鲁ICP备14026016号 技术支持:金潮公司